近日,浙江中烟工业有限责任公司组织开展了质量管理体系内部审核工作。按照审核计划,审核组分七个内审小组对公司质量管理体系覆盖的全部过程和活动进行了审核,圆满完成了各项任务,取得了较好的成效。
本次内审按照公司的“负责、全面、深入、严格、改进”十字要求和体系文件执行率检查的要求,各审核组对124个文件的870个事实项在各部门间认真开展审核,仔细查找问题根源,并根据内审中发现的78项不合格事实,分别向存在不合格项的部门递送了不合格报告和审核发现问题项整改通知单。
此次审核,浙江中烟质量管理体系较好地达到了符合性、有效性、适宜性的要求,体系运行有效,处于良好受控状态。审核中发现的问题说明文件化管理体系本身及其运行过程中还存在一些问题和差距,有待于持续改进。公司要求,在时间上,除个别客观上确实时间要求较长的问题外,要在9月底之前完成对所有问题的整改;在整改责任上,主责部门要牵起头来,切实担负协调相关部门进行整改的责任,相关部门要积极参与和配合。